您好,這個的話,是可以補的,一次性補
老師,購入500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性在企業(yè)所得稅前扣除,那么以后正常計提的折舊費怎么做賬務處理?
固定資產(chǎn)稅法超過500萬以下的可以一次性扣除 但是平時按5年折舊的 那么我第四季度所得稅預交的時候能把這部分折舊費先預提 匯算清繳時候調(diào)整嗎?
固定資產(chǎn)稅法超過500萬以下的可以一次性扣除 但是平時按5年折舊的 那么我第四季度所得稅預交的時候能把這部分折舊費先預提 匯算清繳時候調(diào)整嗎?
老師,匯算時我們賬上沒有固定資產(chǎn)一次性扣除前應納稅所得稅是300多萬,這樣就不復合小微企業(yè),那固定資產(chǎn)一次性扣除我不是在資產(chǎn)折舊里面去填嗎,這樣我是不是要把應納稅所得額調(diào)到300萬以下對嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,固定資產(chǎn)500萬以下,一次性扣除政策,要是匯算清繳的時候,500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除了的話,往后公司自己的賬上怎么做?是要手工記錄一次性扣除的費用,往后年度不再扣除嗎?報稅的時候,企業(yè)所得稅的填報內(nèi)容
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
今年的年度匯算已經(jīng)報過了,明年提前準備給它調(diào)增可以嗎,會不會有滯納金什么的
這可以,這個是不影響的,您好
等于我重復計提了折舊真的沒有問題嗎?我怕給公司挖個坑,嘻嘻
對,這個的話,是不影響的,因為我們不是沒有交稅
好的謝謝
不客氣的早點休息