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老師,匯算時(shí)我們賬上沒有固定資產(chǎn)一次性扣除前應(yīng)納稅所得稅是300多萬,這樣就不復(fù)合小微企業(yè),那固定資產(chǎn)一次性扣除我不是在資產(chǎn)折舊里面去填嗎,這樣我是不是要把應(yīng)納稅所得額調(diào)到300萬以下對嗎

2022-05-20 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-20 10:48

同學(xué)你好 對的 這個(gè)需要調(diào)整的

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同學(xué)你好 對的 這個(gè)需要調(diào)整的
2022-05-20
對的是的,可以這么理解。
2021-10-15
你要計(jì)算遞延所得稅,后期是25%就按25%
2024-05-08
我填了11行后點(diǎn)保存顯示驗(yàn)證未通過,稅收折舊應(yīng)大于0,但是我不是要調(diào)減嗎,稅收根本不讓扣的啊,怎么可能會大于零呢,是不是這欄我調(diào)減的時(shí)候可以不填啊
2022-05-20
是的,不需要在固定資產(chǎn)折舊表的11行的
2023-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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