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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,固定資產(chǎn)500萬以下,一次性扣除政策,要是匯算清繳的時候,500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除了的話,往后公司自己的賬上怎么做?是要手工記錄一次性扣除的費用,往后年度不再扣除嗎?報稅的時候,企業(yè)所得稅的填報內(nèi)容

2024-01-27 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-27 14:13

你好,你當(dāng)年就享受了一次性扣除政策,那后面就不能提折舊,再次扣除

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快賬用戶1591 追問 2024-01-27 14:21

那比如我報稅的時候一次性扣除申請了之后,我賬上得怎么做賬借貸?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-27 22:51

賬務(wù)處理如下: 1、在購入當(dāng)月時: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 2、到次月時: (1)計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 (2)確認遞延所得稅負債 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債-固定資產(chǎn)一次性扣除 3、購入資產(chǎn)后的第2個月: (1)計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 (2)沖減遞延所得稅負債 借:遞延所得稅負債-固定資產(chǎn)一次性扣除 貸:所得稅費用 還需要注意企業(yè)所得稅申報填寫

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你好,你當(dāng)年就享受了一次性扣除政策,那后面就不能提折舊,再次扣除
2024-01-27
季報的時候就可以填寫
2020-11-17
你好,同學(xué) 匯算清繳的時候,有個附表
2024-04-08
你好,是在取得固定資產(chǎn)的次月確定的
2024-04-08
你好,一次扣除了70萬,是固定資產(chǎn)一次折舊,然后你在2023年賬上還有折舊是嗎?如果是的話,第5列不要填寫需要納稅調(diào)增的。
2024-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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