你好,這個(gè)是主表納稅調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 “當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填?
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損表里“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”的填報(bào)怎么理解?
所得稅匯算中:當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該怎么填?
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎?
老師,旅游行業(yè),差額開票,已收款,怎么寫分錄,銷項(xiàng)稅額是發(fā)票金額來(lái)記賬嗎?還是自己手動(dòng)算
你好老師,購(gòu)入生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)用的潤(rùn)滑油會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
領(lǐng)料單是不是倉(cāng)庫(kù)開的
穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼,不需要交增值稅吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建設(shè),跟建設(shè)方約定的是,建設(shè)方購(gòu)買的材料啥的我們公司可以墊付,供應(yīng)商開票給我們公司,然后這部分款從建設(shè)方的工程款里扣除,老師,這樣我們應(yīng)該怎么做分錄
工會(huì)委員會(huì)是單獨(dú)法人需要報(bào)稅嗎
老師,辦稅員的身份能開發(fā)票嗎
老師,我們有一筆200萬(wàn)貸款,擔(dān)保公司過(guò)橋的,幫我們還款的時(shí)候用擔(dān)保公司轉(zhuǎn)入我們賬戶,但是我們放款銀行要求轉(zhuǎn)入擔(dān)保公司的另外一個(gè)商貿(mào)公司,名稱都不一樣,這個(gè)不能一直掛賬上,我該怎么處理?怎么做賬能平手續(xù)齊全?
電子稅局所有稅費(fèi)繳納都有記錄嘛?
怎么快速統(tǒng)計(jì)出來(lái)從公司成立到現(xiàn)在所有繳納的增值稅金額?電子稅局可以嗎?但是電子稅局需要一個(gè)個(gè)統(tǒng)計(jì)扒拉
那“當(dāng)年虧損額”是根據(jù)什么填寫
之前有虧損的嗎 去年以內(nèi)
沒有的話怎么辦? 有的話怎么辦呢?
你好,有的話你利潤(rùn)小于這個(gè)虧損填寫虧損的,如果是大于的話需填寫利潤(rùn)。