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老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報表里,彌補以前年度虧損是填這個數(shù)嗎?

2024-11-15 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-15 11:01

這個數(shù)一般是自動生成的,同學(xué)。

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快賬用戶9399 追問 2024-11-15 11:04

好的,謝謝。

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快賬用戶9399 追問 2024-11-15 11:05

在第四季度企業(yè)所得稅申報表是不可以填研發(fā)加計扣除的是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 11:08

一般是匯算清繳填寫的,同學(xué)。

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這個數(shù)一般是自動生成的,同學(xué)。
2024-11-15
您好,彌補以前年度虧損,系統(tǒng)會自動彌補的,不需要自己填的
2021-09-13
你好,先報完所得稅匯算清繳,才可以享受彌補。彌補虧損額自動代入,無需手動填寫
2024-04-15
這個彌補虧損是自動生成的,這個應(yīng)該是填寫利潤總額金額這個
2020-10-16
你好,彌補虧損明細(xì)表,打開重新保存多試幾次系統(tǒng)有問題,有可能是
2024-05-01
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