借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付利潤
借:應(yīng)付利潤
貸:銀行存款
合伙企業(yè)收到分紅5萬,其中4萬用于合伙企業(yè)股東分紅,另外一萬作為企業(yè)營運(yùn)費(fèi)用。會(huì)計(jì)分錄怎么寫。
老師你好~ a合伙企業(yè)從b合伙企業(yè)那里分得的股息紅利,a合伙企業(yè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄是什么??
老師,有限合伙企業(yè)做賬的會(huì)計(jì)分錄,能否按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)分錄做?還是必須按照合伙企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
合伙企業(yè)整個(gè)分紅會(huì)計(jì)分錄這樣對嗎,標(biāo)紅框部分是否需要做?
合伙企業(yè)對外投資收到分紅然后再分配給合伙人, 收到分紅, 和給合伙人轉(zhuǎn)分紅分錄分別怎么做
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
收到,謝謝