您好,就是你當(dāng)年虧損的金額。
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表 “當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填?
所得稅匯算清繳,彌補虧損表里“當(dāng)年待彌補的虧損額”的填報怎么理解?
匯算清繳彌補虧損表中有個之前年度已經(jīng)彌補過得,在今年的彌補虧損表中還顯示待彌補什么原因
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補的虧損額?
所得稅匯算中:當(dāng)年待彌補的虧損額應(yīng)該怎么填?
請問老師,我們1月發(fā)放一筆獎金忘申報個稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報,但其中有個離職人員,怎么操作?
老師 請問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數(shù)量
誤將員工入職日期在個稅系統(tǒng)早填了2個月,本應(yīng)有個稅但沒帶出來,調(diào)成正確的后還用更正之前的申報表嗎
老師,您好,我想向您請教一下。在電子稅務(wù)局,申報企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報還是年報,都要先把財務(wù)報表申報了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
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意思是說當(dāng)年待彌補的虧損額是等于當(dāng)年虧額嗎
對,當(dāng)年可以彌補的虧損就是當(dāng)年的虧損數(shù)。
8是等于9嗎
對,這兩個數(shù)應(yīng)該是一樣的。
那要是我以前年度也還有虧損呢,假如我在18年有20萬可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補,在20年的時候虧損50萬,要怎么填寫呢
以前可以彌補的虧損是可以帶出來,不需要額外填寫。
不是在系統(tǒng)填的,是自己填表格的
在響應(yīng)年度填寫相應(yīng)的金額就行。
當(dāng)年虧損額填報納稅人各年度可彌補虧損額的合計金額,,這個怎么理解
其實就是各個年度你納稅調(diào)整以后可以彌補虧損的金額。
意思是說假如這個表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是負(fù)數(shù),當(dāng)年虧損額等于當(dāng)年境內(nèi)所得額(負(fù)數(shù))+可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額(負(fù)數(shù))?
對的,沒錯,就是這個意思。