您好,就是你當(dāng)年虧損的金額。
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 “當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填?
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損表里“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”的填報怎么理解?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損表中有個之前年度已經(jīng)彌補(bǔ)過得,在今年的彌補(bǔ)虧損表中還顯示待彌補(bǔ)什么原因
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
所得稅匯算中:當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額應(yīng)該怎么填?
本單位職工在淘寶上購輔料代墊的輔料款,發(fā)票是第三方,但報銷審批單上是職工個人,請問如何報銷
老師,我們公司辭退員工,辭退補(bǔ)償6187元,這個要申報交個稅嗎
老師,請問工資表里面那個基本工資考勤工資,必須是實際發(fā)放的數(shù)嗎?實際出勤比應(yīng)出勤少了一天,然后上面出現(xiàn)的基本工資和應(yīng)發(fā)工資數(shù)不一樣,這樣可以嗎?
老師好,受益人備案那個受益人一般填寫誰,不填寫有啥后果
圖中怎么更改 不能上傳利潤表
我去年的開的普票如果今年作廢,賬上處理改怎么做,作廢直接紅沖去年的發(fā)票后我這個月申報增值稅,要怎么申報?
2023年收到的進(jìn)項票已經(jīng)在2023年抵扣了,銷售方2025年銷售退回全額紅沖發(fā)票,購買方已同意,請問同意當(dāng)月的稅務(wù)及會計憑證怎么處理
在計算關(guān)稅時,進(jìn)口的時候免稅,然后變更使用用途,需要補(bǔ)交關(guān)稅,那個監(jiān)管年限是多少年?機(jī)器設(shè)備,車子等分別是多少?
請問老師,所得稅報表中附報事項中,職工薪酬是一個季度的數(shù)么?
A公司100%控股b公司,那么A公司需要編制合并報表嗎?在納稅申報的時候,要申報合并報表,還是個體報表?
意思是說當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是等于當(dāng)年虧額嗎
對,當(dāng)年可以彌補(bǔ)的虧損就是當(dāng)年的虧損數(shù)。
8是等于9嗎
對,這兩個數(shù)應(yīng)該是一樣的。
那要是我以前年度也還有虧損呢,假如我在18年有20萬可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),在20年的時候虧損50萬,要怎么填寫呢
以前可以彌補(bǔ)的虧損是可以帶出來,不需要額外填寫。
不是在系統(tǒng)填的,是自己填表格的
在響應(yīng)年度填寫相應(yīng)的金額就行。
當(dāng)年虧損額填報納稅人各年度可彌補(bǔ)虧損額的合計金額,,這個怎么理解
其實就是各個年度你納稅調(diào)整以后可以彌補(bǔ)虧損的金額。
意思是說假如這個表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是負(fù)數(shù),當(dāng)年虧損額等于當(dāng)年境內(nèi)所得額(負(fù)數(shù))+可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額(負(fù)數(shù))?
對的,沒錯,就是這個意思。