你好,你好,不是合作社的是嗎?你去找種子樹(shù)苗免稅的那個(gè)
老師,減按1%增收增值稅的話,是不是要在免稅申報(bào)表那里的減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇呢@郭老師
老師我們企業(yè)這個(gè)季度開(kāi)票收入是二百多萬(wàn),增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)第十二欄嗎,然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報(bào),在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對(duì)應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫(xiě)18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
給廣電開(kāi)了一張“不與銷售收入掛鉤的政府補(bǔ)貼”免稅票,這個(gè) 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 免稅性質(zhì)代碼選哪個(gè)呀
個(gè)體戶開(kāi)具發(fā)票后,申報(bào)增值稅填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)免稅性質(zhì)代碼選什么
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
不是合作社,沒(méi)找到種子樹(shù)苗那個(gè)
截圖免稅性質(zhì)看一下的
有個(gè)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,這個(gè)辣椒苗也是自己育苗再銷售的。選這個(gè)對(duì)吧
可以的,可以這么做的。