您好!你們這個(gè)不是全免了,只能減免2%,最后就是1%稅負(fù),選擇小規(guī)模納稅人減按1%交稅那個(gè)
老師您好!我小規(guī)模納稅人填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)候沒有出現(xiàn)相應(yīng)的減免性質(zhì)及代碼名稱,出現(xiàn)的都是不對(duì)應(yīng)的,該怎么處理呢?
老師我們企業(yè)這個(gè)季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?具體的
老師請(qǐng)問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝
老師請(qǐng)問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請(qǐng)問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請(qǐng)問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)位置?填在辦公用品嗎?
老師,請(qǐng)問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?