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老師我們企業(yè)這個(gè)季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎

2022-07-06 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 15:10

是的,是填列在12欄,然后在減免稅明細(xì)表表里面選擇減免稅代碼

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快賬用戶4547 追問 2022-07-06 15:18

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:22

好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????

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是的,是填列在12欄,然后在減免稅明細(xì)表表里面選擇減免稅代碼
2022-07-06
您好!你們這個(gè)不是全免了,只能減免2%,最后就是1%稅負(fù),選擇小規(guī)模納稅人減按1%交稅那個(gè)
2023-12-19
?你好;? ? ?是的。 你開普票免稅稅率寫10欄次即可;? 其他不用寫了? ?
2022-07-07
朱主表填寫的對(duì)減免明細(xì)表不需要填寫。
2021-07-14
你好,如果是累計(jì)銷售額超過了45萬的,是這么做的,還有你代開的專票第一行也得填寫。
2022-07-15
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