你好,這個不需要申報的,是不征稅的稅率是嗎?
做木箱的,開具收購發(fā)票銷售方和收購方顛倒了,現(xiàn)在要求填寫增值稅減免申報明細(xì)表,前面的減稅性質(zhì)請問下選哪一項
小規(guī)模納稅人,開了一張維修費(fèi)發(fā)票給個人,但是稅率是免稅,請問企業(yè)怎么申報增值稅,具體填在免稅銷售額的哪一欄,免稅明細(xì)表的性質(zhì)選什么?
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細(xì)一點告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
老師,申報增值稅表時,有一個顯示票表比對未通過:當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。這是什么意思?。?/p>
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時申報時候忘記在增值稅減免稅申報明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報,在增值稅減免稅申報明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個免稅明細(xì)表中填寫18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
物流公司,進(jìn)項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進(jìn)項稅額72325.86,稅負(fù)率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風(fēng)險提示,745.49元的招待費(fèi)用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)
稅率 免稅
你好,選擇其他的一個。
免稅 發(fā)票 不需要申報嗎
稅率 不征稅 要填對嗎
不征稅的稅率不需要申報。免稅的需要。
嗯 思路明確了。本來是開不征稅的 開成免稅了,現(xiàn)在是對不上 哪個減免項目代碼了
那就選擇其他就可以的。