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個體戶開具發(fā)票后,申報增值稅填寫減免稅申報明細表時免稅性質(zhì)代碼選什么

2024-01-11 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-11 15:34

季度超過30萬的,減免的2%。

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快賬用戶4580 追問 2024-01-11 15:35

未超過,屬于免稅

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:36

好,不需要填寫界面的。

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快賬用戶4580 追問 2024-01-11 15:36

因為還開了專票

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:38

1106選擇這一個的。減免的2%的。

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季度超過30萬的,減免的2%。
2024-01-11
您好,旅客運輸服務(wù)進項抵扣不要填減免稅的
2021-01-05
您好!你們這個不是全免了,只能減免2%,最后就是1%稅負,選擇小規(guī)模納稅人減按1%交稅那個
2023-12-19
你好,學員,你在增值稅減免申報明細表里勾選相對應(yīng)的代碼就可以了
2023-01-15
同學你好 代碼直接選擇就是這個稅盤抵扣的這個優(yōu)惠就可以;可以看到的;
2021-02-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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