您好,需要的,買(mǎi)和賣(mài),都要申報(bào)印花稅的,
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷(xiāo)合同,我們是銷(xiāo)售服務(wù)的,沒(méi)有銷(xiāo)售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
合同印花稅怎么申報(bào)?根據(jù)含稅合同金額申報(bào)嗎?采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同是分別計(jì)算確認(rèn)嗎?比如采購(gòu)含稅合同1000萬(wàn),銷(xiāo)售合同8000萬(wàn)。那我要繳納印花稅的基數(shù)是9000萬(wàn)嗎,再乘以稅率?
老師您好,買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)一個(gè)季度的所有購(gòu)買(mǎi)合同和銷(xiāo)售合同的100%金額填寫(xiě)嗎?沒(méi)有簽署合同,是根據(jù)季度銷(xiāo)售收入和庫(kù)存商品的含稅總金額填寫(xiě)嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn),印花稅繳納時(shí)怎么計(jì)算,如果我們是銷(xiāo)售方,只需要以我們銷(xiāo)售合同的金額為依據(jù)計(jì)算,還是我們的購(gòu)買(mǎi)合同我們也需要計(jì)算繳納
印花稅是購(gòu)銷(xiāo)方都要繳納的印花稅嗎,比如我們是銷(xiāo)售方,按照銷(xiāo)售合同交印花稅,嗎,我們向供應(yīng)商采購(gòu)東西也要交印花稅嗎,還是供應(yīng)商那邊根據(jù)合同來(lái)交印花稅
老師公司的法人股權(quán)變更有利潤(rùn)交個(gè)稅,股息紅利所得,在哪交個(gè)稅,直接在稅務(wù)局交嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這套全盤(pán)賬會(huì)計(jì)有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)設(shè)備安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率呀?
項(xiàng)目上 租的甲方的房子,不給開(kāi)發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開(kāi)了10萬(wàn)的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票,衛(wèi)生間改造費(fèi),這個(gè)發(fā)票,怎么做賬合適。
老師這個(gè)分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬(wàn),后面又多還了200多多萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會(huì)計(jì)這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個(gè)是正確的?)
老師我們從代賬公司的賬接過(guò)來(lái)需要他們給我們哪些東西
有限公司法人不能做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吧?股東可以吧?
老師,我單位到銀行開(kāi)戶(hù),需要填制并提交印鑒卡片,需要提交哪幾個(gè)章的印鑒卡片?
老師,我們老板想從自己另一家注冊(cè)的公司過(guò)賬,然后轉(zhuǎn)到自己的私戶(hù),這個(gè)怎么合規(guī)呢,會(huì)涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)
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