要的,購銷合同需要繳納印花稅的
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產(chǎn)有合同,這個金額要不要報印花稅啊
我們公司稅種核定了加工承攬合同印花稅,沒有核定購銷合同印花稅,如果當月發(fā)生了銷售收入,還需要申報購銷合同印花稅嗎?
現(xiàn)在報銷售商品的印花稅是根據(jù)銷售額來報嗎?銷售合同要報印花稅,購貨合同是否也需要報呢? 這里是兩個問題,謝謝
老師 我們核定的稅種沒有印花稅 但是我們每個月都有購進 銷售合同 這種需要交印花稅不
公司印花稅我是按銷售額季度申報的,購進合同沒有申報印花稅,怎么辦?
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當公司法人嗎
微信掃碼加老師開通會員
那簽訂的費用票,簽訂的合同呢,要不要申報
老師在嗎,回復(fù)一下好嗎
這個不需要申報的額