你好,銷售的是什么業(yè)務的購入銷售都需要。
你好,老師,我們公司屬于商貿(mào)公司,如果繳納印花稅,購銷合同的計稅依據(jù)是什么呢?按照什么來?采購需要繳納印花稅?銷售也要繳納印花稅?
老師,請問購銷合同金額和實際結(jié)算金額不一致,我按哪個來計算繳納印花稅呢(印花稅還沒有貼花)?然后購銷合同購買方和銷售方都要繳納印花稅嗎
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,查賬征收,印花稅核定的是購銷合同,計算印花稅是以收入的購銷合同為依據(jù)還是以采購+銷售的購銷合同為依據(jù)
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
老師,請問,印花稅繳納時怎么計算,如果我們是銷售方,只需要以我們銷售合同的金額為依據(jù)計算,還是我們的購買合同我們也需要計算繳納
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
沒明白老師,麻煩講細一點
銷售的是什么業(yè)務的?我的意思是購入、銷售符合要求的都需要交。
銷售建筑材料的。那我們購入的材料我們交了印花稅,如果對方也交了印花稅,這不是重了嗎
你好,印花稅就是雙方繳納的,不重復。
我的意思是這樣的,就是我們和銷售方簽訂了買賣合同,我們作為買方,要繳納印花稅,對方作為銷售方也要繳納印花稅,是這樣個意思嗎?
是的,對的,是這個意思的。