同學(xué),你好 ?期初余額填
固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的填列中,什么情況是減去固定資產(chǎn)清理期末余額,什么情況是加上固定資產(chǎn)清理期末余額
老師好,請(qǐng)問(wèn),年末匯算清繳固定資產(chǎn) 賬載金額中資產(chǎn)原值是填資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價(jià)還是填 所報(bào)期 新購(gòu)入的固定資產(chǎn)的原價(jià)呢?
請(qǐng)問(wèn)19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計(jì)提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳掃描出現(xiàn)這個(gè)提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。
匯算清繳固定資產(chǎn)A105080資產(chǎn)原值是填科目余額表中期初余額嗎?本期新增固定資產(chǎn)及本期清理完的固定資產(chǎn)怎么弄?
23年中途出售了一臺(tái)固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳,賬載金額的資產(chǎn)原值,按資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)的期末余額還是期初余額填列?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)異常恢復(fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說(shuō)的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開(kāi)的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
那累計(jì)折舊的本年累計(jì)數(shù)按什么填?
同學(xué),你好 本年累計(jì)的金額,就看累計(jì)折舊本年數(shù)
賣車時(shí),累計(jì)折舊從借方轉(zhuǎn)出了,那我應(yīng)該看貸方累計(jì)數(shù)還是把借方減去的累計(jì)數(shù)?
同學(xué),你好 本年累計(jì)金額看本年貸方金額
借方不用管?
同學(xué),你好 借方是全部的折舊
出售的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊從借方轉(zhuǎn)出去了啊
同學(xué),你好 是呀,所以借方是全部折舊