您好,以下您試試 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
個(gè)稅申報(bào)提示該員工上一屬期未按6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理
個(gè)稅申報(bào),提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理???申報(bào)不過去呢
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理?
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,導(dǎo)致最后申報(bào)表報(bào)送不了,怎么處理?
請問老師我申報(bào)個(gè)稅時(shí)有提示申報(bào)人員上一屬期未按照6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用導(dǎo)致我不能申報(bào)個(gè)稅,我該怎么辦?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
是在這個(gè)頁面更改嗎?從1月份開始不可能,勞務(wù)公司人員更改太難
您好,第一個(gè)月扣6萬元,就是要改1月呀
從1月份的報(bào)表開始更正申報(bào)嗎?
您好,是的,1月就要扣6萬
勞務(wù)公司,好幾百人,有的人離職了,從1月份更改不現(xiàn)實(shí),有沒有其他的辦法?
您好,只有2個(gè)嘛,又不是全的人要改
具體步驟能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?怎么樣能只改動(dòng)這兩個(gè)人的?
您好,更正申報(bào)啟動(dòng),搜這2人,改數(shù)據(jù)后重新計(jì)稅,申報(bào)就可以
這兩個(gè)人前兩個(gè)月離職狀態(tài),都沒有申報(bào)個(gè)稅
您好,現(xiàn)在提示了,也只能改,要不申報(bào)不了
1月份和2月份的很大一部分人已經(jīng)是非正常了,要是啟動(dòng)更正申報(bào),離職非正常的這些人怎么辦?
您好,不影響的呀,本來1月他們也申報(bào)工資了,現(xiàn)在只是把2人改一下再申報(bào)
現(xiàn)在不在系統(tǒng)里的人員,啟動(dòng)更改申報(bào),還能給非正常的人員申報(bào)嗎?這兩個(gè)有問題的人員1月份申報(bào)工資的時(shí)候沒有,又怎么能加上呢?
您好,可以的,比如這人是2月離職的,我們現(xiàn)在是再申報(bào)1月,不影響?
這兩個(gè)人還用加到1月份的報(bào)表里嗎?
您對不好意思,1月這2個(gè)沒工資呀,那您明天再更正吧,周末后臺(tái)沒人維護(hù),這個(gè)提示有誤 ,
老師,昨天這個(gè)問題,您把詳細(xì)步驟跟我講一下吧
您好,就是這個(gè)操作的呀(我去年報(bào)錯(cuò)也改過) 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。