您好,以下您試試 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。

個(gè)稅申報(bào)提示該員工上一屬期未按6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理
個(gè)稅申報(bào),提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理啊?申報(bào)不過去呢
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理?
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,導(dǎo)致最后申報(bào)表報(bào)送不了,怎么處理?
請(qǐng)問老師我申報(bào)個(gè)稅時(shí)有提示申報(bào)人員上一屬期未按照6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用導(dǎo)致我不能申報(bào)個(gè)稅,我該怎么辦?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問:付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?


是在這個(gè)頁(yè)面更改嗎?從1月份開始不可能,勞務(wù)公司人員更改太難
您好,第一個(gè)月扣6萬元,就是要改1月呀
從1月份的報(bào)表開始更正申報(bào)嗎?
您好,是的,1月就要扣6萬
勞務(wù)公司,好幾百人,有的人離職了,從1月份更改不現(xiàn)實(shí),有沒有其他的辦法?
您好,只有2個(gè)嘛,又不是全的人要改
具體步驟能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?怎么樣能只改動(dòng)這兩個(gè)人的?
您好,更正申報(bào)啟動(dòng),搜這2人,改數(shù)據(jù)后重新計(jì)稅,申報(bào)就可以
這兩個(gè)人前兩個(gè)月離職狀態(tài),都沒有申報(bào)個(gè)稅
您好,現(xiàn)在提示了,也只能改,要不申報(bào)不了
1月份和2月份的很大一部分人已經(jīng)是非正常了,要是啟動(dòng)更正申報(bào),離職非正常的這些人怎么辦?
您好,不影響的呀,本來1月他們也申報(bào)工資了,現(xiàn)在只是把2人改一下再申報(bào)
現(xiàn)在不在系統(tǒng)里的人員,啟動(dòng)更改申報(bào),還能給非正常的人員申報(bào)嗎?這兩個(gè)有問題的人員1月份申報(bào)工資的時(shí)候沒有,又怎么能加上呢?
您好,可以的,比如這人是2月離職的,我們現(xiàn)在是再申報(bào)1月,不影響?
這兩個(gè)人還用加到1月份的報(bào)表里嗎?
您對(duì)不好意思,1月這2個(gè)沒工資呀,那您明天再更正吧,周末后臺(tái)沒人維護(hù),這個(gè)提示有誤 ,
老師,昨天這個(gè)問題,您把詳細(xì)步驟跟我講一下吧
您好,就是這個(gè)操作的呀(我去年報(bào)錯(cuò)也改過) 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。