借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 這個寫的怎么是借方 備注貸方負數(shù) 軟件的貸其他業(yè)務(wù)收入負數(shù) 做這個

老師早上好,我們公司是4S店,續(xù)保收益(正數(shù))是:借預(yù)提費用-保險返利貸其他業(yè)務(wù)收入,請問續(xù)保如果是負數(shù),該怎么做分錄呢?是反方向還是沖減成本呢?又該怎么做分錄呢?謝謝老師
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 貸銷項 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 貸銷項 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個好? 第二個分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對吧,但是有個老師說這樣做,我覺得取數(shù)的時候,這筆收入就沖了
老師,今年付給個人入到其他業(yè)務(wù)成本的,對方不開票,協(xié)商后要退回10萬,退回時 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本。如果月底退不回,我可不可以借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)成本,等他退回的時候在把其他應(yīng)收款沖了。這樣可以嗎?
2月份分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 預(yù)付賬款-李某 1500 貸:微信支付 3500 3月份,改為公賬付3300,對方退回3300老板自用,能這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款-老板3300 貸:公戶 3300
老師首先顧客退回兩個商品,我給顧客反貨款了分錄是借:銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 其中一個商品報損了是借營業(yè)外支出貸庫存商品 另一個是反回廠家了,廠家給我們返回了這個商品的貨款借應(yīng)收賬款貸庫存商品 借銀行存款貸應(yīng)收賬款對嗎
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 以前的會計就是這么做的,我到現(xiàn)在也不明白啥意思