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老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬

2025-11-09 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-09 08:36

同學(xué)你好!如果只是啟用了 總賬模塊, 你可以 在月底收到發(fā)票時 一起錄,收貨和發(fā)票不用分開錄。 如果 一定要分開錄 月初會計分錄為: 借:物資采購 貸:應(yīng)付賬款-暫估 我來寫

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齊紅老師 解答 2025-11-09 08:38

收到貨時: 借:原材料 貸:物資采購 收到發(fā)票時: 借:應(yīng)付暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8345 追問 2025-11-09 08:53

主要我錄采購單的時候是含稅價格單價,方便我出貨含稅單價

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-09 09:24

也可以的 那么,前期錄入時, 把 進(jìn)項稅 的部分,先錄在 應(yīng)付暫估里 后期發(fā)票來了 沖賬就行 借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款

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您好 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
2022-05-08
借,應(yīng)收賬款20000×4×1.13+5000 貸,銀行存款5000 主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費80000×13%
2022-03-02
同學(xué)你好 借庫存商品借進(jìn)項 借管理費用 貸銀行存款 2.借庫存商品 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
2022-11-08
同學(xué)你好 問題不完整哦
2022-11-08
你好!可以的。你這樣做的是對的。
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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