您好,這個(gè)的話,是可以1個(gè)月一個(gè)月處理的,這個(gè)

原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


具體怎么操作呢?
一個(gè)月一個(gè)月扣除,扣除5000 這個(gè)的
在哪里操作,才能一個(gè)月一個(gè)月扣除?
你在申報(bào)的時(shí)候,個(gè)稅,他自己可以貸出來的呀,這個(gè)的
你還是說具體點(diǎn)吧,說的我一頭霧水
就是現(xiàn)在他不是提示沒有一年直接扣除6萬(wàn)嗎,那是一個(gè)月扣除5000.合計(jì)是6萬(wàn)的,他這個(gè)5000是每個(gè)月扣除的,所以這個(gè)信息你不需要管他,這個(gè)意思
我現(xiàn)在怎么才能報(bào)稅?這兩個(gè)人的問題耽誤也報(bào)不了稅,這個(gè)問題要具體怎么解決,步驟是什么?
可以截個(gè)圖嗎?我看看
這是計(jì)算稅款和申報(bào)表報(bào)送兩個(gè)環(huán)節(jié)出來的提示
知道了,看到了,他們兩個(gè),上一年,工資扣除專項(xiàng)扣除后,沒有超過6萬(wàn),才這樣提示的,現(xiàn)在解決方法是 這是因?yàn)樵凇皽p除費(fèi)用扣除確認(rèn)”模塊,上一所屬期選擇“否”,本月所屬期選擇了“是”導(dǎo)致的。 1、如果需要按6萬(wàn)扣除,可以更正上期申報(bào)表。 2、如果不需要,則在“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”模塊更改為“否” 點(diǎn)擊更多操作:減除費(fèi)用扣除確認(rèn) 按第1項(xiàng)員工,是否按照6萬(wàn)元扣除,更改為“否” 修改為“否”后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”→“重新計(jì)算”--“申報(bào)表報(bào)送”→“發(fā)送申報(bào)”。
減除費(fèi)用扣除確認(rèn)在哪里找到?
更多操作,下拉下邊
要從1月份改嗎?勞務(wù)公司好幾百人,不能從1月份開始更改
嗯就是這個(gè)地方更改,那個(gè)員工提示修改那個(gè)的
但是要將稅款所屬期切換到1月份,我做不到,勞務(wù)公司人員變化太大了,前兩個(gè)月的報(bào)表沒法動(dòng)了
做不到是因?yàn)槿硕鄦徇€是?