你好,同學(xué) 如果能找到原因補(bǔ)做賬最好的,不能的話,按照差額調(diào)整到未分配利潤(rùn)科目
老師同一家公司有多個(gè)銀行賬戶,A銀行與B銀行有一筆往來(lái)款,我開(kāi)始根據(jù)A銀行對(duì)賬單做了一筆往來(lái)款分錄,后面遇到B銀行對(duì)賬單也有一筆相應(yīng)的往來(lái)款,我把B銀行這筆往來(lái)款分錄做上后,本月余額對(duì)不上,是不是要去掉B銀行這筆分錄,把B銀行的回單發(fā)到A銀行往來(lái)款這筆分錄下就可以了
請(qǐng)問(wèn)老師、1、2018年和 2019年的 承兌和 銀行承兌對(duì)不上、以前的 也沒(méi)有表、銀行也 導(dǎo)不出來(lái)、要 怎么處理?2、也是以前的 承兌導(dǎo)致往來(lái)賬款和 對(duì)方往來(lái)賬余額不一樣,要怎么處理?
老師,我們是去年9月成立的公司,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有資金往來(lái),今年1月才開(kāi)始往銀行存錢發(fā)放員工1月工資。我現(xiàn)在剛建賬,想問(wèn)下期初余額,我是不是什么都不用填,然后之間進(jìn)行試算平衡?
稅款是打給個(gè)人 分錄應(yīng)該是計(jì)提 在掛往來(lái) 報(bào)銷的時(shí)間是沖往來(lái) 但是去年有兩筆忘記計(jì)提 直接支付就做了借其他應(yīng)付款 貸銀行 導(dǎo)致今年往來(lái)有余額 這個(gè)今年如何調(diào)整
銀行對(duì)賬單跟銀行日記賬的余額是一樣的,但是跟會(huì)計(jì)賬簿上的不一樣,有差額,銀行存款比賬上多,往前找了好多年,發(fā)現(xiàn)一直有這個(gè)差額,需要怎么調(diào)整?怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
銀行往來(lái)怎么入賬。
個(gè)體戶。前幾年都沒(méi)做過(guò)賬,所以前幾年的銀行往來(lái)都沒(méi)有,現(xiàn)在開(kāi)始做銀行往來(lái),做完余額對(duì)不上,怎么調(diào)?借貸咋寫啊
借銀行存款 貸未分配利潤(rùn),
可以一筆差額調(diào)整
借銀行 貸營(yíng)外收入。也可以吧
這個(gè)的話,也是可以的
那要不要放什么憑證到帳本里,還是只要放銀行單就可以了
直接放銀行回單,或者流水