你好!誰的多?那個數(shù)是正確的?
老師您好,請問往來賬不對,但是是以前年度的賬。也沒查出來是哪一年導(dǎo)致的,請問怎么處理才能把往來調(diào)對呢?
請問老師、1、2018年和 2019年的 承兌和 銀行承兌對不上、以前的 也沒有表、銀行也 導(dǎo)不出來、要 怎么處理?2、也是以前的 承兌導(dǎo)致往來賬款和 對方往來賬余額不一樣,要怎么處理?
老師你好,剛接過來的賬,之前的 賬是代理記賬公司做的,銀行存款都是亂做的,和流水,余額也對不上,這個要怎么處理呢
老師好,比如 中間有1年多無業(yè)務(wù)支出,也沒有做賬,到今年7月開始有業(yè)務(wù),要做賬,發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上,之前的銀行單也沒有。可以做銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?賬務(wù)處理怎么做
往來款余額過大,是之前代賬公司沒有做銀行賬,也有承兌沒有做,之前年度的紙質(zhì)承兌沒有了,也沒有復(fù)印件,稅務(wù)讓寫解釋說明原來有多少金額,補(bǔ)銀行流水補(bǔ)了多少,還剩多少,怎么寫? 有通過公賬付的費(fèi)用,代賬會計用其他應(yīng)付款科目,一時半會兒理不清。
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
承兌是 銀行的 多、賬少,往來時多方單位多、我 單位少
承兌是 銀行是正確的 、往來時對方單位是正確的
你好!銀行流水還有嗎?
承兌以前年度的 銀行流水沒有、因為它只限1年的 流水能導(dǎo)出來
怎么處理啊 到底是?
你好,根據(jù)承兌的實際金額來調(diào)整你的應(yīng)收應(yīng)付賬款余額就可以,差額對方還付吧
問題是銀行不知道應(yīng)收應(yīng)付的 明細(xì)的啊 、現(xiàn)在是 賬余額與銀行余額不符。往來是對方支付我 公司、但是我 公司賬上現(xiàn)在只要支付多方公司
您好,先掛到待處理財產(chǎn)損益,你們的往來指的是應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
好的呢、往來時 應(yīng)收應(yīng)付款
那后期差額還會支付嗎?或還會收回來嗎?
老師,后期差額也 不會支付、也 收不回來
你好!那后期按差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出
能直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外輸入或是支出嗎 不 走待處理財產(chǎn)損益科目
你好!先專待處理財產(chǎn)損益,然后審批后專營業(yè)外收入或營業(yè)外支出