你好 ; 你是9月建賬。 那你9月期初建賬是 期初數(shù)據(jù)都是0 。然后按月來做賬 ; 你 是想22年4月建賬的意思嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
沒有,我是剛接手過來的,之前那個(gè)會(huì)計(jì)啥都沒做,所以我想從今年1月建賬也行,3月也行,還是怎樣有利于我做賬?
?你好;? ? ?可以的。 你最好是1月去建賬吧 。 盤點(diǎn)? 21年12月末數(shù)據(jù)來作為期初 好一些的??
嗯嗯,我就是從1月建賬。然后去年12月各個(gè)科目無數(shù)據(jù),就是今年1月10號(hào)才存了一筆款進(jìn)去用于企業(yè)業(yè)務(wù)支出
你好;? ?是的。 到時(shí) 這樣便于你結(jié)賬年結(jié)這些的??
老師,那我就什么科目余額都不填,之間試算平衡咯?
?你好;? 是的。正常你 把上年12月末的數(shù)據(jù)? 整理好 試算平衡了。 就可以直接再22年1月建賬的??
去年都是0
?你好; 那你22年期初都是0? ?;? ? 錄入0 去建賬? ?
我沒建過賬,那我是一個(gè)個(gè)去找出科目來填0嗎?
?你好; 是的。 常用科目設(shè)置 期初是0 。 后面 在根據(jù)業(yè)務(wù)慢慢加就行了。 不用全部去? ?設(shè)置了? ?