同學(xué)你好 這個(gè)可以調(diào)表不調(diào)賬
還要請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,稅法上規(guī)定500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性扣除,2019年的一輛叉車(chē),我會(huì)計(jì)上也一次性扣除了,做2019年的匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)上是不允許的,我需要怎么調(diào)賬
郭老師,上次這個(gè)問(wèn)題沒(méi)解決,我們記賬會(huì)計(jì)一直是掛在在那里不處理,上次也問(wèn)起過(guò)調(diào)增,不能稅前扣除,匯算清繳說(shuō)明情況;那這個(gè)做了其他應(yīng)收款我們一開(kāi)始就沒(méi)做到成本里面,調(diào)增要怎么調(diào)呢?@郭老師
老師好。請(qǐng)問(wèn)我匯算清繳完畢后,不需要調(diào)賬。那么賬上的利潤(rùn)和匯算清繳的不一致,怎么辦?就一直不調(diào)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們匯算請(qǐng)教了,稅務(wù)上不給扣除的調(diào)增了,那么會(huì)計(jì)賬上需要一起調(diào)賬嗎?
老師,我公司上年拿到一張會(huì)議費(fèi)的發(fā)票,今年開(kāi)票方被稅局認(rèn)定為虛開(kāi),這筆費(fèi)用需要在匯算清繳申報(bào)表做調(diào)增,匯算清繳已做了調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)賬上的這筆憑證需要做賬務(wù)處理嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買(mǎi)的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣(mài)給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤(pán)點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
什么意思?
就是只是匯算清繳調(diào)增 不用做分錄調(diào)增
我以為調(diào)表是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,而是納稅申報(bào)表?
是的 匯算清繳的表哦