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去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個稅?

2025-05-21 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-21 19:16

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶5422 追問 2025-05-21 19:18

先開票還是先申報(bào)個稅,這個個稅是怎么計(jì)算的

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齊紅老師 解答 2025-05-21 19:27

先開票 5000/1.01*20%*80 按這個計(jì)算的

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快賬用戶5422 追問 2025-05-21 19:50

分兩次,因?yàn)椴辉谕粋€月

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齊紅老師 解答 2025-05-21 19:53

2500÷1.01-800)×20%,每次按照這個來 要分兩個月開發(fā)票,不分兩個月的畫卷的第一種方法

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對的是的,是這么做的。
2025-05-21
您好? 對方紅沖了 就行了? 但是重新開還是得繳稅
2024-04-18
你好 對方就說把發(fā)票拿去稅務(wù)局紅沖了,重新開發(fā)票給我們,不開勞務(wù)費(fèi)了,這個對我們公司有影響沒有啊---對你們沒影響的哈 你拿給對方要對方去沖紅去
2024-04-18
你好,勞務(wù)報(bào)酬需要繳納個稅,他去稅務(wù)局開具發(fā)票
2021-11-03
你好!這樣行是行,只是你們沒發(fā)票不能稅前扣除
2024-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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