同學(xué),你好 一直不調(diào)的,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
就是我匯算清繳了以后,因為納稅調(diào)增調(diào)減侯,稅務(wù)利潤和賬面利潤不一致,這個是不是正常的,需要調(diào)整到一致嗎?
我可以你咨詢一下嗎?就是我想問匯算清繳時納稅調(diào)整增加額部分怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果賬上不用調(diào)整的話那賬上的利潤跟申報表上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
老師,您好,匯算清繳的數(shù)據(jù)要與賬上的數(shù)據(jù),財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。那么匯算清繳時,調(diào)減的成本費用,不需要改賬了嗎?那么此時,匯算清繳的數(shù)據(jù)與賬上的財報的數(shù)據(jù)不一致了,那與原來說的匯算清繳的數(shù)據(jù)與賬上財報的數(shù)據(jù)一致,不就自相矛盾了嗎?
老師 社保滯納金是不能稅前扣除的 匯算清繳需要納稅調(diào)增對吧 那年報上凈利潤跟匯算清繳凈利潤是不是就不一致 這個本來就不可能一致吧 但利潤總額年報跟匯算清繳要一致對嗎
請問,年度匯算清繳是調(diào)整上一年的張賬載金額,需要調(diào)增補(bǔ)稅就好是嗎?,下一年匯算清繳不會考慮今年是嗎?匯算清繳表格需要保存么
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,我聽其他會計說,補(bǔ)交所得稅,需要調(diào)賬,我補(bǔ)交應(yīng)該怎么寫分錄?
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
老師,我還有必要讓房東給我補(bǔ)開房租發(fā)票嗎?補(bǔ)開2020年,21.年的
同學(xué)你好 補(bǔ)交所得稅,就不用補(bǔ)開發(fā)票了
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利