你好,那你多交的稅款的時(shí)候怎么做的? 借方有余額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊?
去年公司是小規(guī)模,會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)p征稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務(wù)局退回來(lái)這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開(kāi)始是一般納稅人)
去年公司是小規(guī)模,會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)p征稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務(wù)局退回來(lái)這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開(kāi)始是一般納稅人)
去年公司是小規(guī)模,會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)p征稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務(wù)局退回來(lái)這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開(kāi)始是一般納稅人)
你好,我們2023年4季度申報(bào)稅時(shí)報(bào)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)交了一筆稅費(fèi),包括(增值稅和附加稅,)上個(gè)月會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,申請(qǐng)退稅,稅全額退回了,那如何入賬呢,所得稅匯算清繳如何調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫(xiě)呢?是1月到12月的周期
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 每個(gè)月賬做好以后都有利潤(rùn)(未分配利潤(rùn)一欄) 需不需要當(dāng)月都分配給合伙人 讓未分配科目保持為0
老師,洗車(chē)店購(gòu)買(mǎi)的會(huì)員系統(tǒng),會(huì)員卡等一系列物資,應(yīng)該進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用?
老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運(yùn)輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
匯算清繳交的是什么稅?
你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表怎么填?
老師收到的財(cái)政補(bǔ)貼在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是不是就等于交了企業(yè)所得稅
申報(bào)24年所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)下,老板把兒子的高鐵票拿過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)是否可以報(bào)銷(xiāo),兒子未滿18歲并且不在公司花名冊(cè)里面
代收購(gòu)置稅怎么做分錄
之前是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(二級(jí)科目)
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)。 那你的增值稅呢?
增值稅是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
稅金及附加,應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)吧
是的對(duì)的,我上面給你寫(xiě)的就是借方復(fù)數(shù)呀。
那增值稅呢,如何做賬務(wù)處理
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
所得稅匯算清繳時(shí)怎么調(diào)
調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額只填寫(xiě)附加稅的。
附加稅影響了損益對(duì)吧
對(duì)的,是這個(gè)意思的。