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去年公司是小規(guī)模,會計申報增值稅的時候?qū)p征稅額填錯了,導致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務(wù)局退回來這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開始是一般納稅人)

2024-04-07 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 12:03

您好,借:銀行 貸:未分配利潤 在23年年報和所得稅匯繳申報時用這個調(diào)整后的數(shù)據(jù),貸方原是 主營業(yè)務(wù)收入,

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你好,當時多繳納了應(yīng)交稅費,有余額嗎?
2024-04-07
借銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-04-08
您好,借:銀行 貸:未分配利潤 在23年年報和所得稅匯繳申報時用這個調(diào)整后的數(shù)據(jù),貸方原是 主營業(yè)務(wù)收入,
2024-04-07
借銀行貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借稅金及附加負數(shù)貸應(yīng)交稅費負數(shù) 借銀行貸應(yīng)交稅費
2020-08-10
借銀行 貸應(yīng)交增值稅,借銀行貸應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應(yīng)交稅費負數(shù),你這個附加稅金額不大吧,這個不大可以直接沖掉,
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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