借銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
在今年一季度的時候,公司以前的會計把1%的增值稅申報為3%的稅率,多交了8000多的稅,現(xiàn)在稅務(wù)把多交的稅做了退抵稅,這個季度銷售收入超過了45萬元,這個月交的稅可以抵之前多交的,在會計分錄上要如何做處理呢?
老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯了,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,請問今年還能調(diào)賬嗎?該如何調(diào)呢,公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯了,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,多繳了稅款,請問要怎么處理,可以直接在今年一季度做更正嗎?或者能不能不去管它(金額不大)公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來報損才能填嗎,計提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個人所得稅計提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開了10萬(其中3萬元是保證金),支付保證金時,借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬,貸:銀行存款3萬 另外7萬計入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請教個問題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級明細(xì)直接用了,實際業(yè)務(wù)有攤銷的 還有低值易耗品,我這個月想分具體科目二級明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請問想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁呢?
庫存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎金、津貼和補貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎
增值稅和附加稅都這樣入賬嗎
是的,對的,是這么做的。
那匯算清繳這筆退稅放拿里
你好,企業(yè)所得稅的嗎?
借銀行存款貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,經(jīng)應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配,未分配利潤。
收到增值稅退稅款,是要做兩筆調(diào)整嗎
對的,是的,一個是收到的,要不你的應(yīng)交稅費有余額吧。