你好,當(dāng)時(shí)多繳納了應(yīng)交稅費(fèi),有余額嗎?
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
在今年一季度的時(shí)候,公司以前的會(huì)計(jì)把1%的增值稅申報(bào)為3%的稅率,多交了8000多的稅,現(xiàn)在稅務(wù)把多交的稅做了退抵稅,這個(gè)季度銷售收入超過(guò)了45萬(wàn)元,這個(gè)月交的稅可以抵之前多交的,在會(huì)計(jì)分錄上要如何做處理呢?
老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯(cuò)了,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,請(qǐng)問(wèn)今年還能調(diào)賬嗎?該如何調(diào)呢,公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯(cuò)了,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,多繳了稅款,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理,可以直接在今年一季度做更正嗎?或者能不能不去管它(金額不大)公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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去年的應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。