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去年公司是小規(guī)模,會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)p征稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務(wù)局退回來(lái)這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開(kāi)始是一般納稅人)

2024-04-07 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 13:36

你好,當(dāng)時(shí)多繳納了應(yīng)交稅費(fèi),有余額嗎?

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快賬用戶2592 追問(wèn) 2024-04-07 13:38

去年的應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額

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齊紅老師 解答 2024-04-07 13:39

借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。

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你好,當(dāng)時(shí)多繳納了應(yīng)交稅費(fèi),有余額嗎?
2024-04-07
借銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-04-08
您好,借:銀行 貸:未分配利潤(rùn) 在23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)時(shí)用這個(gè)調(diào)整后的數(shù)據(jù),貸方原是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
2024-04-07
借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020-08-10
您好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-06-05
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