確認原因:聯(lián)系航司或購票平臺問清紅沖緣由。 賬務處理:未入賬則留存?zhèn)洳椋灰讶胭~未抵稅,做反分錄沖回;已入賬且抵稅,轉出進項稅額并沖回原分錄。 稅務申報:一般納稅人填相關進項稅額欄,小規(guī)模納稅人確保賬面準確。 留存資料:妥善留存紅沖行程單及說明文件。
你好,收到航空運輸電子客票行程單按9%計算進項稅額184.62元,是在電子稅務局附表二的8b和10欄那里都填寫184.62金額嗎? 填寫完后,在增值稅及附加稅報表上沒有看到增加184.62分金額,是什么回事
老師好,一般納稅人,航空運輸電子客票行程單,計算出來的進項稅額,在申報的時候,填在附列資料(二)(本期進項稅額明細) 的哪一行呢?是填到(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 10行嗎?謝謝!
請問老師,取得機票(中國航空電子客運行程單,),我們是一般納稅人,票面金額是880,我怎么做分錄呢,可以抵扣的進項稅額是多少呢
老師,勞務公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務局申請發(fā)票再在電子稅務局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
回答過的老師不要說了, 老師,勞務公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務局申請發(fā)票再在電子稅務局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會觸發(fā)預警或異常對嗎
老師您好,在申報季度企業(yè)所得稅的時候通常都是按照個稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報的,比如3月屬期實際發(fā)放的是2月工資,為了保持數(shù)據(jù)一致,都是按照個稅屬期季度末人數(shù)填的,實際人數(shù)都是超過300人的,沒有影響小微認定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個稅屬期4月的人數(shù),怕稅務系統(tǒng)跳預警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動比較多、每個月都有變動
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應該入到營業(yè)外收入的入到了其他專項應付款,請問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項應付款是好多年的累計
老師怎么理解“注冊會計師需要在所有審計程序中運用分析程序”,實質性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個分割單把一部分費用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進項稅,是不是全部的進項稅額都由一般納稅人來抵扣了就可以,分割單應該怎么抵扣進項稅
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,收入月底必須結轉,但成本就不一定是吧?為什么呢
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應該等于個稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎工資都是滯后一個月發(fā)放,屬期3月的申報工資實際是2月的,這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫嗎?如果不按照這個填寫的話,數(shù)據(jù)比對就不對了,人數(shù)都是超過300人的不影響小微企業(yè)認定
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,我們公司做業(yè)務主要是購進設備再轉賣,相當于經(jīng)銷商,請問做賬購進和轉賣給甲方怎么做賬比較好,具體分錄是什么