借:原材料
貸:其他應(yīng)付款-暫估
老師您好:請(qǐng)問暫估入賬成本不到,是先暫估原材料入賬還是成本呢?
老師,請(qǐng)問有原材料暫估入庫(kù),沒有發(fā)票開過(guò)來(lái),相當(dāng)于暫估成本了,那這個(gè)要怎么處理
老師請(qǐng)問之前暫估原材料,現(xiàn)在來(lái)票比暫估的原材料多一分怎么處理
暫估入賬的原材料(假的)借原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 請(qǐng)問接下來(lái)如何處理暫估入賬
老師,請(qǐng)問下原材料暫估入成本怎么賬務(wù)處理
在建工程完工后直接轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時(shí)需要哪些資料?
老師您好,我們是工程安裝行業(yè),去年7月份收到乙方開來(lái)合同總金額的發(fā)票160000萬(wàn)元,到了今年工程安裝完工之后驗(yàn)收時(shí)涉及到扣款35000元,請(qǐng)問這種情況該如保做賬務(wù)處理呀?
公司科目中沒有設(shè)置市內(nèi)交通費(fèi),發(fā)生了費(fèi)用可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師可以講一下資產(chǎn)附表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,他們之間的邏輯關(guān)系,謝謝老師
老師您好,能幫我解讀下小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策嗎
老師,這個(gè)是什么意思。我需要到哪個(gè)系統(tǒng)操作。具體如何操作呢。謝謝
老師,請(qǐng)問辭退員工給的經(jīng)濟(jì)賠償金和工資一起打款時(shí),請(qǐng)問需要分別備注幾月工資和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金款,分2次打到員工賬戶嗎
所屬期5月申報(bào)免抵退稅申報(bào)表,產(chǎn)生了免抵稅額2000.出口退稅抵減內(nèi)銷,這個(gè)分錄,是要在所屬期5月做,還是可以在所屬期6月做?
老師,您好!社保個(gè)人部分公司承擔(dān)了,應(yīng)該怎么做賬呀
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
不是應(yīng)付賬款-暫估嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
發(fā)票收到了,要沖銷嗎?有差額怎么處理,成本也有差額
要的。做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄