借:原材料
貸:其他應付款-暫估
老師您好:請問暫估入賬成本不到,是先暫估原材料入賬還是成本呢?
老師,請問有原材料暫估入庫,沒有發(fā)票開過來,相當于暫估成本了,那這個要怎么處理
老師請問之前暫估原材料,現(xiàn)在來票比暫估的原材料多一分怎么處理
暫估入賬的原材料(假的)借原材料暫估 貸:應付賬款暫估 請問接下來如何處理暫估入賬
老師,請問下原材料暫估入成本怎么賬務處理
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
不是應付賬款-暫估嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
借:主營業(yè)務成本
貸:原材料
發(fā)票收到了,要沖銷嗎?有差額怎么處理,成本也有差額
要的。做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄