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老師,請問下原材料暫估入成本怎么賬務處理

2024-04-08 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-08 20:08

借:原材料
貸:其他應付款-暫估

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快賬用戶4903 追問 2024-04-08 20:14

不是應付賬款-暫估嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

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齊紅老師 解答 2024-04-08 20:16

借:主營業(yè)務成本
貸:原材料

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快賬用戶4903 追問 2024-04-08 20:16

發(fā)票收到了,要沖銷嗎?有差額怎么處理,成本也有差額

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齊紅老師 解答 2024-04-08 20:21

要的。做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄

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借:原材料
貸:其他應付款-暫估
2024-04-08
你好,需要沖銷多暫估入賬的分錄,沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
2021-12-03
你好,這個你拿到發(fā)票了嗎?
2024-01-26
借,原材料 貸應付賬款-暫估。
2021-11-26
您好 請問單位是生產(chǎn)制造型企業(yè)么
2020-10-22
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