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?原材料暫估多了怎么沖

2021-04-13 10:20 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:原材料暫估多了怎么沖?企業(yè)針對(duì)公司暫估材料進(jìn)行處理,應(yīng)該是可以分為入庫(kù)前和入庫(kù)后兩個(gè)不同的時(shí)間點(diǎn),入庫(kù)之后則是可以做紅字沖銷(xiāo)處理,如果沒(méi)有入庫(kù)則是不用做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的,更加詳細(xì)的介紹資料歡迎你們來(lái)參考下述內(nèi)容,希望對(duì)你們理解這個(gè)問(wèn)題有所啟發(fā)的.

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原材料暫估多了怎么沖

1、將暫估入庫(kù)按原分錄紅字沖銷(xiāo).

2、根據(jù)取回發(fā)票金額重新入賬.

3、如果這批材料沒(méi)有出庫(kù)也就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)為成本,只做第1、2步就可以了.

4、(暫估價(jià)高時(shí))如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)材料賬目上的實(shí)際金額與賬面金額之差【即這批材料結(jié)轉(zhuǎn)成本(部分或全部)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)的金額】,借記材料科目,貸記就成本,進(jìn)行調(diào)整【或者借記成本紅字,貸記材料紅字,保證本年累計(jì)額的準(zhǔn)確】.

5、(暫估價(jià)低時(shí))與第4步相反.

原材料暫估多了怎么沖

暫估入賬的要求都有什么?

《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定是單獨(dú)設(shè)應(yīng)付賬款--暫估入賬戶,該方法應(yīng)用較廣,其優(yōu)點(diǎn)是便于查詢核對(duì)未取得發(fā)票的入庫(kù)材料的情況,缺點(diǎn)是賬務(wù)中不能全面準(zhǔn)確反映應(yīng)付每個(gè)客戶的款項(xiàng)(因其不含增值稅),不利于應(yīng)付賬款的管理,有可能出現(xiàn)多付款或不能及時(shí)付款的情況.

實(shí)務(wù)中,大部分會(huì)計(jì)人員認(rèn)為:暫估入賬戶無(wú)論怎樣設(shè)置,也只是個(gè)過(guò)渡性賬戶,若暫估入賬情況不經(jīng)常發(fā)生,只是臨時(shí)性、偶然性的有此類(lèi)業(yè)務(wù),怎樣設(shè)置都無(wú)大礙.

但若暫估經(jīng)常發(fā)生,且客戶較多,應(yīng)直接暫估到相應(yīng)的應(yīng)付賬款客戶名下,這樣能解決上述單獨(dú)設(shè)應(yīng)付賬款--暫估入賬戶的問(wèn)題.最好是應(yīng)付賬款明細(xì)賬下設(shè)三級(jí)明細(xì),即對(duì)每家客戶核算應(yīng)付(票到)和暫估(票未到),以利于對(duì)賬.但此法也有缺點(diǎn),就是不能對(duì)暫估人材料直接查詢.

《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定是月底暫估,月初再?zèng)_回.之所以規(guī)定要沖回,是因?yàn)檫@時(shí)債權(quán)尚未成立,因此不能確認(rèn)應(yīng)付.但若企業(yè)客戶很多或發(fā)票長(zhǎng)期未到,每月都要估入和沖銷(xiāo)一次,太繁瑣,工作量也大.

筆者推薦一種方法:發(fā)票未到的當(dāng)月月底暫估,發(fā)票到達(dá)的當(dāng)月月底再?zèng)_回,不必以后每月月初沖回,月底再暫估,這樣可減少一些工作量.但使用這種方法時(shí)財(cái)務(wù)人員應(yīng)再設(shè)一套備查賬,對(duì)估入的金額、戶名等逐筆登記,以便發(fā)票到達(dá)時(shí)逐筆查找,找到后劃銷(xiāo),防止漏戶、錯(cuò)戶.

原材料暫估多了怎么沖?整體上來(lái)說(shuō),其實(shí)關(guān)于原材料做暫估處理的資料在上文中都已經(jīng)全部說(shuō)完了,相信你們看完全文資料后對(duì)此都是非常了解的.當(dāng)然暫估材料如果沒(méi)有入庫(kù)可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,入庫(kù)后可以通過(guò)紅字方式進(jìn)行沖銷(xiāo)處理的,更多相關(guān)的介紹資料歡迎你們來(lái)這里學(xué)習(xí).

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