那個計入營業(yè)外支出科目就行
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費~銷項稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進(jìn)度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認(rèn)了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費用:200萬元。 人工費用:70萬,機械費用:200萬,材料費:230萬。 1、問:該項目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進(jìn)行進(jìn)度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬啊? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進(jìn)項稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收???如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報啊?
老師晚上好!現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬!我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項目工程的!領(lǐng)導(dǎo)的要求是!零售的不管有沒有開發(fā)票,只要是送貨給對方,有了送貨單,就要計入應(yīng)收賬款!項目只要有了合同就要確認(rèn)應(yīng)收賬款!如果最后合同金額有變再調(diào)整!想問一下!如果是這個思路!例如我1月份送了100元貨給A公司,其實!我4月份才開票給A公司,賬款暫時沒有收到!另外我1月份有一個項目合同是10萬元B公司的!3月份才開2萬元的票!4月份收到2萬元的項目款!后面說合同實際只有98000元!這樣兩種情況我要如何做賬呢?我們準(zhǔn)備用金蝶軟件做!會計分錄應(yīng)該怎么寫了!需要注意些什么呢?謝謝啦!
申請出口退稅有不可跳過的疑點是:申報的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理是什么意思?
企業(yè)購入的固定資產(chǎn),低于500萬的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產(chǎn)是200萬,會計上計提20萬折舊,稅法上可以一次性扣除,這個納稅調(diào)減不是應(yīng)該是180萬嗎?怎么答案是380萬?
老師你好,我想問一下,外出辦事出租票怎么做賬,報稅的時候需要怎么填
請問老師,之前開了發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主不服那么多錢,不重新開發(fā)票行不行?有什么影響?
老師好,企業(yè)自己報關(guān)到拿到報關(guān)單,這中間企業(yè)自己具體是怎么操作的呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市付出去的慰問金1000元給員工的會計分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤還是按照未分配利潤來進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤過大
你好,老師,有一張費用專票,票面是227元,實際他報銷179元,在填報增值稅時要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時系統(tǒng)錯錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
老師請會計分錄如何寫呀
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款