您好 請(qǐng)問單位是生產(chǎn)制造型企業(yè)么
老師您好:請(qǐng)問暫估入賬成本不到,是先暫估原材料入賬還是成本呢?
采購(gòu)原材料暫估入庫(kù)后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
我們公司原材料以暫估價(jià)入賬,發(fā)出材料已暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,這是不是屬于計(jì)劃成本!
老師,請(qǐng)問下原材料暫估入成本怎么賬務(wù)處理
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號(hào)只能選擇到300號(hào),我要怎么增加到600號(hào)
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬(wàn)、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
生產(chǎn)制造的
是收到材料沒有收到發(fā)票嗎
是本月入賬材料不夠,材料票下月才開票
那應(yīng)該暫估材料入賬
在什么情況下,暫估入成本費(fèi)用?
比如施工企業(yè) 暫估工程施工? 勞務(wù)公司暫估勞務(wù)成本 發(fā)生了服務(wù)費(fèi)? 暫估管理費(fèi)用
勞務(wù)公司暫估勞務(wù)成了本,即是人工費(fèi)嗎?
勞務(wù)公司暫估勞務(wù)成本 一般是人工費(fèi)
生產(chǎn)制造業(yè),成本85%,工資15%左右這樣可以嗎
沒有期間費(fèi)用發(fā)生么?
費(fèi)用很少
工資也可以計(jì)入成本的啊 比如 借 生產(chǎn)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬
如果這樣算成本巳達(dá)到90%會(huì)不會(huì)太高?
那您工資可以計(jì)提一部分到管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 水電費(fèi) 折舊費(fèi)之類的也是啊
哦,好的好的
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
沒有固定資產(chǎn)可以有機(jī)物料消耗?
沒有固定資產(chǎn)那您單位怎么生產(chǎn)