通常是在5月做分錄的
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我所屬期5月份出口退稅期末留底額353476.83 申請(qǐng)退稅361094.08,免抵額7617.25,6月份實(shí)際收到退稅款221937.47,還有131539.36自然成為6月份的期末留底+6月的進(jìn)銷(xiāo)差額=372833.94,所屬期6月我申請(qǐng)退稅388185.47 免抵額15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成為免抵額,需要繳納城建稅和教育附加稅?
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口,今天申報(bào)的所屬期10月的免抵退稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)是在所屬期10月增值稅報(bào)表顯示還是所屬期11月的增值稅報(bào)表顯示?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口業(yè)務(wù):我在10月份申報(bào),所屬期為9月份免抵退稅額,那有一筆美元收匯日期是在9月10日,我可以將這筆美元在9月所屬期中申報(bào)免抵退稅吧?符合先收匯,再申報(bào)免抵這個(gè)情況嗎?
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
我們有一筆外貿(mào)在5月確認(rèn)收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報(bào)退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報(bào)退稅, 但是我也應(yīng)該在下周一申報(bào)增值稅(所屬期5月)的時(shí)候在附表1免抵退中 ,未開(kāi)票金額也需要填寫(xiě)這比銷(xiāo)售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表就不填寫(xiě)這筆收入了 對(duì)吧?
申請(qǐng)出口退稅有不可跳過(guò)的疑點(diǎn)是:申報(bào)的發(fā)票無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理是什么意思?
企業(yè)購(gòu)入的固定資產(chǎn),低于500萬(wàn)的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產(chǎn)是200萬(wàn),會(huì)計(jì)上計(jì)提20萬(wàn)折舊,稅法上可以一次性扣除,這個(gè)納稅調(diào)減不是應(yīng)該是180萬(wàn)嗎?怎么答案是380萬(wàn)?
老師你好,我想問(wèn)一下,外出辦事出租票怎么做賬,報(bào)稅的時(shí)候需要怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師,之前開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主不服那么多錢(qián),不重新開(kāi)發(fā)票行不行?有什么影響?
老師好,企業(yè)自己報(bào)關(guān)到拿到報(bào)關(guān)單,這中間企業(yè)自己具體是怎么操作的呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付出去的慰問(wèn)金1000元給員工的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開(kāi)票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤(rùn)還是按照未分配利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤(rùn)過(guò)大
你好,老師,有一張費(fèi)用專(zhuān)票,票面是227元,實(shí)際他報(bào)銷(xiāo)179元,在填報(bào)增值稅時(shí)要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)錯(cuò)錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計(jì)提了折舊,我應(yīng)該如何處理,