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Q

暫估入賬的原材料(假的)借原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 請問接下來如何處理暫估入賬

2024-01-26 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-26 13:36

你好,這個你拿到發(fā)票了嗎?

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快賬用戶3565 追問 2024-01-26 13:38

沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:38

那需要做個負數(shù)的會計分錄,把這個沖銷了才行

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快賬用戶3565 追問 2024-01-26 13:38

有發(fā)票的和暫估金額也不一樣

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:38

把這個暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票做賬就可以

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快賬用戶3565 追問 2024-01-26 13:40

沒有發(fā)票直接做負數(shù)沖銷,那說明該公司當月只銷沒進原材料可以嗎

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快賬用戶3565 追問 2024-01-26 13:41

按之后收到的發(fā)票入賬,材料配比對不上可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:41

你有購入直接做賬就可以不用做暫估的會計分錄

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快賬用戶3565 追問 2024-01-26 13:44

10月該公司剛生成一般納稅人,只有銷售,沒有購入,所以我做的暫估入賬,12月有進項票了,金額數(shù)量和暫估的都不一樣,可以沖暫估,按12月新的發(fā)票入賬嗎?

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快賬用戶3565 追問 2024-01-26 13:45

入賬后進項稅額可以繼續(xù)在1月申報是抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:46

您好, 可以這么操作的 而且進項稅額可以在一月份繼續(xù)抵扣的

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快賬用戶3565 追問 2024-01-26 13:46

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:47

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2024-01-26
你好,貸方是應(yīng)付賬款—暫估明細科目?
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你好,實際是根本沒有是嗎?
2022-06-14
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2023-04-02
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2022-05-16
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