你好,這個你拿到發(fā)票了嗎?
3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應付賬款,三月又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒來在賬上掛著嗎
老師好,原材料暫估入庫怎么回事??? 借,原材料,暫估入庫, 貸,應付賬款,暫估入庫 怎么回事???謝謝
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達該如何賬務處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應付賬款暫估應付款借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款暫估應付款D借:應付賬款暫估應付款貸:原材料
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導致幾十萬的應付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應付賬款(暫估)
老師 請問可以虛假暫估嗎 借原材料 貸應付款-暫估
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
沒有發(fā)票
那需要做個負數(shù)的會計分錄,把這個沖銷了才行
有發(fā)票的和暫估金額也不一樣
把這個暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票做賬就可以
沒有發(fā)票直接做負數(shù)沖銷,那說明該公司當月只銷沒進原材料可以嗎
按之后收到的發(fā)票入賬,材料配比對不上可以嗎
你有購入直接做賬就可以不用做暫估的會計分錄
10月該公司剛生成一般納稅人,只有銷售,沒有購入,所以我做的暫估入賬,12月有進項票了,金額數(shù)量和暫估的都不一樣,可以沖暫估,按12月新的發(fā)票入賬嗎?
入賬后進項稅額可以繼續(xù)在1月申報是抵扣嗎
您好, 可以這么操作的 而且進項稅額可以在一月份繼續(xù)抵扣的
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評