同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款
那老師那這樣的話,那10月份這張500的話呢,那我做到11月份的那就不用做了,不然是11月份呢,還有一張和12月份的,那我該怎么做?
老師你好,我的問(wèn)題是:去年重復(fù)計(jì)提了稅金,就是途中這張憑證做了兩遍,今年該怎么做分錄調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年10月份做的賬工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,因?yàn)橘~戶(hù)錯(cuò)了錢(qián)又退回來(lái),11月份又重新做了這個(gè)憑證,現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)了,10月份的沒(méi)有來(lái)的及作廢這張憑證,現(xiàn)在要調(diào)10月份這張憑證要怎么來(lái)調(diào)
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費(fèi)用 5409.30 貸:預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn):去年12月份開(kāi)出去的發(fā)票2月份退回了,做了紅字發(fā)票,這個(gè)分錄怎么做???是把12月份那張憑證直接紅字還是做:借:應(yīng)收賬款 貸:調(diào)整以前年度損益呢?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購(gòu)原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問(wèn)我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬(wàn)多,老板說(shuō)是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣(mài)家電的,客戶(hù)下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開(kāi)現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒(méi)有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒(méi)實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬(wàn)元,對(duì)方只開(kāi)的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒(méi)有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫(xiě)一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車(chē),當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購(gòu)買(mǎi)的車(chē),賬上沒(méi)有錄賬,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣(mài)出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
老師財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢,我要怎么做賬呢
同學(xué),你好 借:利潤(rùn)分配 貸:其他應(yīng)收款
老師我想問(wèn)問(wèn),就是匯算清繳我還沒(méi)有做,那我這筆費(fèi)用是不是得調(diào)整呢?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的