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老師你好,我的問題是:去年重復(fù)計(jì)提了稅金,就是途中這張憑證做了兩遍,今年該怎么做分錄調(diào)整呢?

老師你好,我的問題是:去年重復(fù)計(jì)提了稅金,就是途中這張憑證做了兩遍,今年該怎么做分錄調(diào)整呢?
2022-08-01 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-01 10:31

你好,你可以反向沖減,借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。

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快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:33

請(qǐng)問老師,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 10:33

您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)沒有這個(gè)科目了。如果您是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,需要用。

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快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-01 10:42

祝您生活愉快開心快樂

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快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:46

不好意思老師,還有個(gè)問題,就是這個(gè)“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”去年11月的帳里做了兩遍,我今年怎么做會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 10:51

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接沖就行。

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快賬用戶7606 追問 2022-08-01 10:54

好的,非常感謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-08-01 10:57

祝您生活愉快開心快樂

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你好,你可以反向沖減,借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。
2022-08-01
你好同學(xué),做兩次紅沖嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 (對(duì)應(yīng)原成本科目)貸:庫(kù)存商品等 都是藍(lán)字的就可以了,月底將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
2025-05-26
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款
2024-04-07
同學(xué)你好 是什么稅多計(jì)提了?是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-05-25
你好,把去年計(jì)賬的原材料不要了,調(diào)整分錄就是 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:原材料?
2020-12-24
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