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老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費用 5409.30 貸:預付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應該做,我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應該怎么做分錄

2023-02-28 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-28 07:54

你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用

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你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
2023-02-28
你好,把管理費用用以前年度損益調(diào)整代替就可以。
2023-02-28
你好,借其他應付款,貸應付職工薪酬福利費,在這個月做。
2022-12-03
是的,您可以先沖銷6月份的錯誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實際情況。
2024-10-17
你好,做一個反向憑證就可以了。
2020-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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