你好,含稅的金額除以1.05銷售額填寫(xiě)這個(gè)。
老師,我們是勞務(wù)派遣行業(yè) ,我是正常填寫(xiě)申報(bào)表的,附表一,附表二,附表三,附表四,我都是按照正常的那個(gè)去填寫(xiě)的。但是主表兒的時(shí)候兒它就自動(dòng)生成了我剛才給你截圖的那個(gè),但是肯定是不對(duì)的,這個(gè)月我們交稅額度應(yīng)該不是這么高。我們應(yīng)該交稅272.52,能幫我看下是哪里出錯(cuò)了嗎,謝謝
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是額外開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫(xiě)在第三行了,免稅的填寫(xiě)在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫(xiě)在第十行了,本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒(méi)有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問(wèn)圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫(xiě)哪個(gè)?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù),含不含稅?那我其實(shí)差的事1的稅率,那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來(lái)的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)是7欄÷1.03?應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01???
老師,第一個(gè)問(wèn)題是,這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是根據(jù)開(kāi)票的金額來(lái)填寫(xiě)可以嗎,還有,這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是填寫(xiě)月度的,季度的,還是年度的,還有這個(gè)核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日嗎,可以自己更改核定有效期止的日期嗎,還有這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額的數(shù)字填了的話,比如3萬(wàn)元,是不是個(gè)人所得稅按照30000*0.25來(lái)算了,增是稅按照每個(gè)月30000*0.03來(lái)交稅了,每個(gè)月都要交這個(gè)核定的嗎?是這個(gè)意思嗎
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開(kāi)始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開(kāi)票給我開(kāi)票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開(kāi)發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開(kāi)票的都要交印花稅是怎么回事?
好的。自動(dòng)跳出來(lái)和算出來(lái)不一樣我以為是我錯(cuò)了
你看一下自己能修改吧。
可以改,但是這樣填寫(xiě)出來(lái)最后14欄的稅額會(huì)和實(shí)際稅額差1分錢,怎么處理
你好,四舍五入的差異可以忽略。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。