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老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點(diǎn)。就是我填那個增值稅申報(bào)表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎

2023-03-16 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-16 09:48

你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報(bào)的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營業(yè)收入 減去營業(yè)成本來體現(xiàn)的 ;分別去寫哈? ?

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你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報(bào)的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營業(yè)收入 減去營業(yè)成本來體現(xiàn)的 ;分別去寫哈? ?
2023-03-16
您好,勞務(wù)派遣增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入是有差異。
2021-07-12
你好,同學(xué)。 所得稅是按利潤申報(bào),差額是增值稅 這不一樣是還的,口徑 不一樣
2020-05-13
根據(jù)收入減去成本匯算即可
2020-04-03
你開發(fā)票是開的差額發(fā)票嗎?就是在備注里面有一個備注差額,如果是的話,你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的 然后增值稅銷售額里面是差額之后的銷售額,這個不一致可以沒有關(guān)系的,因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是差額之前的營業(yè)收入 分配的,你開發(fā)票之前就得分配好了。
2023-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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