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Q

老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?

2025-05-15 11:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 11:01

匯算清繳前:暫估 80 萬無成本票需納稅調(diào)增,賬務(wù)不沖暫估(若原分錄為借成本 / 費(fèi)用 80 萬,貸應(yīng)付暫估 80 萬,無需反向操作)。 年報申報:在納稅調(diào)整表扣除類 “其他” 欄調(diào)增 80 萬。 企業(yè)所得稅:按適用稅率計算,25% 稅率需補(bǔ)繳 20 萬,15% 稅率需補(bǔ)繳 12 萬。

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快賬用戶6819 追問 2025-05-15 11:06

老師,年收入不到200萬,不是按百分之五征收企業(yè)所得稅嗎。

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齊紅老師 解答 2025-05-15 11:12

你們是小微企業(yè)的話 年度應(yīng)納稅所得額不超三百萬是5%

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快賬用戶6819 追問 2025-05-15 11:15

好的,謝謝老師

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快賬用戶6819 追問 2025-05-15 11:18

還有就是如果成本票都找回了,就反向沖,那申報去年匯算清繳就不用調(diào)。直接申報了嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 11:19

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶6819 追問 2025-05-15 13:03

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:20

滿意請給五星好評,謝謝

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你好,應(yīng)該是減少成本,調(diào)增利潤,這個屬于調(diào)增。
2021-05-25
你好 你這個暫估的費(fèi)用和成本是真實(shí)的金額嗎? 你匯算調(diào)增了嘛? 。 匯算調(diào)增 了 你 會補(bǔ)稅嗎??
2021-05-10
你好,第一發(fā)票的時間是什么時候的?第二,這個項(xiàng)目是否已經(jīng)結(jié)束?
2022-12-16
你好,這個是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?
2022-04-29
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2023-06-16
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