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老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過(guò)30萬(wàn),但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦

2020-04-16 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-16 10:55

你好,開了一張3個(gè)點(diǎn)普票也是填寫在10欄,都是不超過(guò)30萬(wàn)元,填寫減免稅的,

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快賬用戶1297 追問(wèn) 2020-04-16 11:10

嗯?老師3個(gè)點(diǎn)這個(gè)我們不用交稅嗎? 我以為這個(gè)是需要照章納稅的 那我填寫完差額扣除的附列資料,申報(bào)表上直接再加上3%的數(shù)額嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-16 11:20

你好,差額部分季度30萬(wàn)以下免增值稅,

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快賬用戶1297 追問(wèn) 2020-04-16 13:51

可是有張票不是差額的,是3個(gè)點(diǎn)普票,加在一起也沒有超過(guò)30萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2020-04-16 15:31

加在一起也沒有超過(guò)30萬(wàn)不用繳稅,免征

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你好,開了一張3個(gè)點(diǎn)普票也是填寫在10欄,都是不超過(guò)30萬(wàn)元,填寫減免稅的,
2020-04-16
您好,簡(jiǎn)易征收,您收到的30萬(wàn)普通發(fā)票不能抵扣的
2020-12-11
紅沖了錯(cuò)誤的分錄再做正確的收入分錄就可以了 如果是核定征收或者雙定戶不用做賬 也不用自己手動(dòng)報(bào)稅
2024-10-24
你好同學(xué),稍等看下
2024-01-15
你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)按自動(dòng)生成就可以,本期扣除額沒有吧,沒有不管了,附列資料第8欄等于主表第10欄就可以,
2021-04-14
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