你按照簡易征收銷售額那么高?5%的稅率就是交這么多稅??!
老師,我們是勞務(wù)派遣行業(yè) ,我是正常填寫申報表的,附表一,附表二,附表三,附表四,我都是按照正常的那個去填寫的。但是主表兒的時候兒它就自動生成了我剛才給你截圖的那個,但是肯定是不對的,這個月我們交稅額度應(yīng)該不是這么高。我們應(yīng)該交稅272.52,能幫我看下是哪里出錯了嗎,謝謝
老師我想請問一下,我們那個企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個,我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補那個財務(wù)報表,我們財務(wù)報表里面的利潤表我要怎么寫,我要對應(yīng)這個,將錯就錯還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財務(wù)報表,這個利潤表里面,這個主營收入和和支出,這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣,但是我之前提交的是錯的,我沒有一二季度累加,只單獨寫的第二季度而已。
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細(xì)一點告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
老師,你好,我是小規(guī)模納稅人,24年第一季度專票開了70萬,普票1萬7,是小微企業(yè)發(fā)票上的稅是1%,今天報稅時申報表里面自動算出來稅了,那我是不是就不用動哪個申報表了,但是附加稅是空白的,去填附加稅的時候又提示申報表未提交,那我應(yīng)該怎么做?
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬