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老師,我們是勞務(wù)派遣行業(yè) ,我是正常填寫申報表的,附表一,附表二,附表三,附表四,我都是按照正常的那個去填寫的。但是主表兒的時候兒它就自動生成了我剛才給你截圖的那個,但是肯定是不對的,這個月我們交稅額度應(yīng)該不是這么高。我們應(yīng)該交稅272.52,能幫我看下是哪里出錯了嗎,謝謝

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2019-12-12 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-12 10:12

你按照簡易征收銷售額那么高?5%的稅率就是交這么多稅??!

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你按照簡易征收銷售額那么高?5%的稅率就是交這么多稅??!
2019-12-12
你好;? ? ?你現(xiàn)在是要報 4季度申報表 ; 是哪個地方錯誤了 ; 就要去修改之前季度申報表的; 因為? 怕影響匯算數(shù)據(jù)的??
2022-12-14
對的是的主表打開保存,然后再去填寫附表2。
2024-04-16
您好,那這是不可以的,除非您只抵扣24萬,還有13萬不抵扣了。或者您試試可否做點未開票收入
2019-12-03
您好,紅沖之后在下月申報的時候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報表哦
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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