印花稅不計(jì)入固定資產(chǎn)契稅是直接計(jì)入固定資產(chǎn)不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算。然后辦證這些都是直接計(jì)入固定資產(chǎn),要是建設(shè)的那就記住在建工程完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
異地預(yù)繳增值稅印花稅,印花稅會(huì)計(jì)分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 還是借:管理費(fèi)用——印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)的分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
老師,我們公司購(gòu)房,繳的印花稅和契稅,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)-房子 固定資產(chǎn)-契稅 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸: 其他應(yīng)付款 分錄對(duì)嘛
老師我公司銷(xiāo)售固定資產(chǎn)小汽車(chē),我做的分錄收到款是借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅,;計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對(duì)嗎?
要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄是:借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地出讓契稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 管理費(fèi)用-辦證費(fèi)用
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛