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要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄是:借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地出讓契稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 管理費(fèi)用-辦證費(fèi)用

2024-04-03 15:40
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 15:43

印花稅不計(jì)入固定資產(chǎn)契稅是直接計(jì)入固定資產(chǎn)不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算。然后辦證這些都是直接計(jì)入固定資產(chǎn),要是建設(shè)的那就記住在建工程完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。

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印花稅不計(jì)入固定資產(chǎn)契稅是直接計(jì)入固定資產(chǎn)不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算。然后辦證這些都是直接計(jì)入固定資產(chǎn),要是建設(shè)的那就記住在建工程完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2024-04-03
直接就是,借:固定資產(chǎn)-房子貸: 其他應(yīng)付款?
2023-03-22
你好,你做了上面的當(dāng)月就得處理稅款的。你上面和下面這些是做到一個(gè)月里。
2025-01-16
你好;1.先調(diào)整分錄 : 借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ;2. 補(bǔ)折舊:借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2024-05-13
您好,這個(gè)的話借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅費(fèi)減免) 貸:管理費(fèi)用? ?這個(gè)是對(duì)的
2024-07-19
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