同學你好 這個是成本哦
老師,公司的車輛租給其他公司運輸用,收入計其他業(yè)務收入,車輛的維修費入期間費用還是其他業(yè)務成本合理點。如果是入期間費用,是入銷售費用還是管理費用
請問老師,我們公司跟物業(yè)租了一間辦公室6000塊一個月,一半的辦公室租給了另外一家公司一個月3000,那么給另外一家公司開增值稅發(fā)票,那這筆其他業(yè)務收入,成本怎么算?
老師,我司有個小辦公室出租給另外的公司,一個月收5萬元,計入貸:其他業(yè)務收入,銷項稅額,借:計入其他業(yè)務成本還是管理費用?
老師,我司是承租,我司有個小辦公室出租給另外的公司,一個月收5萬元,計入貸:其他業(yè)務收入,銷項稅額,借:計入其他業(yè)務成本還是管理費用?
老師,我司是自己的房子,我司有個小辦公室出租給另外的公司,一個月收5萬元,計入貸:其他業(yè)務收入,銷項稅額,借:計入其他業(yè)務成本還是管理費用?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
老師做其他業(yè)務成本是嗎?
同學你好 對的 借其他業(yè)務成本