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老師,已經(jīng)抵扣的發(fā)票又需要紅沖,那么這部分怎么入賬。已經(jīng)抵扣的怎么處理

2024-03-23 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-23 15:31

那么直接不做賬,申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者取消勾選

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快賬用戶8990 追問 2024-03-23 15:33

不是,我意思是如果一個(gè)發(fā)票一月份的時(shí)候就抵扣了,但是到了四月份抵扣的一部分發(fā)票有一張需要紅沖,但是一月份已經(jīng)抵扣的增值稅怎么弄?可以不可以紅沖已經(jīng)抵扣了的發(fā)票?紅沖后業(yè)務(wù)是怎樣的?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 15:34

借:原材料/庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

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那么直接不做賬,申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者取消勾選
2024-03-23
發(fā)票己抵扣,發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯(cuò)誤等需紅沖發(fā)票時(shí),購買方需要將己抵進(jìn)項(xiàng)稅額在購買方開具增值稅專用發(fā)票紅字申請單當(dāng)期納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-06-29
你好,附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
2021-12-24
您好,這個(gè)的話,紅沖這部分,你按照折讓后的金額申報(bào),這樣就行
2024-09-11
同學(xué)你好 那就先做藍(lán)字分錄再做紅字
2022-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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