你好,進(jìn)項發(fā)票被紅沖了,需要做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)的申報。 紅沖發(fā)票,是不需要認(rèn)證的
客戶已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票怎么紅沖掉,因為對方不給錢,但是已經(jīng)抵扣了,所以我們想做紅沖
老師,對方已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額發(fā)票,現(xiàn)在又要紅沖,發(fā)票怎么處理
老師,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要紅沖,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退回給對方嗎
開給對方的發(fā)票對方已認(rèn)證抵扣了我們現(xiàn)在要紅沖,能紅沖嗎?
賣方給的進(jìn)項發(fā)票,買方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要沖紅的話買方能去沖嗎
在增值稅附表幾填寫呢?
你好,是在附表二的相應(yīng)欄次?