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老師,對方已經抵扣進項稅額發(fā)票,現(xiàn)在又要紅沖,發(fā)票怎么處理

2021-06-29 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-29 23:10

發(fā)票己抵扣,發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤等需紅沖發(fā)票時,購買方需要將己抵進項稅額在購買方開具增值稅專用發(fā)票紅字申請單當期納稅申報時進行進項稅額轉出。

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發(fā)票己抵扣,發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤等需紅沖發(fā)票時,購買方需要將己抵進項稅額在購買方開具增值稅專用發(fā)票紅字申請單當期納稅申報時進行進項稅額轉出。
2021-06-29
你好,進項發(fā)票被紅沖了,需要做進項稅額負數(shù)的申報。 紅沖發(fā)票,是不需要認證的
2023-04-04
你好,當月你做了進項 然后再做進項轉出,當月的加計扣除就不要做了,不能做進去。
2021-08-03
你好,不用的呢,已經抵扣了不用退回
2022-02-22
購買方 填開并上傳紅字信息表,同時做進項稅額轉出。分錄為借原材料等(紅字)、貸應付賬款等(紅字)、應交稅費 - 進項稅額轉出(紅字)。 收到紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票后,紅字發(fā)票用于記賬,正確發(fā)票正常入賬。 銷售方 憑購買方的紅字信息表開具紅字發(fā)票,部分沖銷按信息表金額操作
2024-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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